退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

小黎老師,有在嗎?想問(wèn)下我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián),第二聯(lián),第三聯(lián)還有紅字發(fā)票信息表,還有別人退回來(lái)的第二聯(lián)和第三聯(lián)都是放在一起裝訂在憑證里面嗎
答: 是的,退回那個(gè)做之前憑證后面,紅字和紅字信息表這個(gè)裝訂新憑證分錄后面
紅字發(fā)票信息表里面顯示已經(jīng)上傳無(wú)需重復(fù)上傳,編號(hào)處是空白,然后的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了,備注欄又有信息表編號(hào)是什么問(wèn)題
答: 你之前是不是上傳一張紅字信息表你找下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是銷售方。給對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方已抵扣給我們的紅字發(fā)票信息表,做賬的時(shí)候我是附在我們開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票后面嗎?
答: 是的,你根據(jù)紅字發(fā)票做賬,你這個(gè)紅字信息表對(duì)方發(fā)給你們紙質(zhì)嗎,有這個(gè)也打印一起貼后面

