無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

銷項大于進項。結轉進項:借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結轉銷項:借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結轉:借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅180貸:應交稅費未交增值稅
答: 您好,對的。
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
答: 您好!是的。就是這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師一般納稅人:月末結轉增值稅業務(1)如果銷項稅>進項稅@借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅@借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅@借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—轉出未交增值稅(2)如果銷項稅<進項稅@借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅@借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅@后面還要做一筆留底的分錄么?
答: 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-轉出未交增值稅


未來不是夢2 追問
2019-06-19 08:54
bamboo老師 解答
2019-06-19 08:55
未來不是夢2 追問
2019-06-19 09:00
bamboo老師 解答
2019-06-19 09:01
未來不是夢2 追問
2019-06-19 09:03
bamboo老師 解答
2019-06-19 09:04
未來不是夢2 追問
2019-06-19 09:13
bamboo老師 解答
2019-06-19 09:13
未來不是夢2 追問
2019-06-19 09:20
bamboo老師 解答
2019-06-19 09:22