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玻璃海
于2019-06-18 15:14 發布 ??801次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-18 15:14
之前分錄借其他應付款貸銀存嗎
玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
是的
主要是其他應付款寫成負數行不行?
郭老師 解答
2019-06-18 15:17
可以,其他應付款貸方就可以,這個余額在貸方是正數填寫的
2019-06-18 15:21
寫在借方用負數可以不?正常不?
2019-06-18 15:25
老師,主要是我們這退回來的太多,每次發工資都退,然后看明細的時候就亂七八糟,寫在借方用負數再支出去的時候也在借方是正數剛好一正反底消了,最后總數不變!這樣數不會亂!只不過寫在貸方不知道用法到底合不合適?
可以,這個沒有正常不正常的,你的余額對就可以
2019-06-18 15:26
直接用借貸不會亂
噢!那就好!多謝老師!
2019-06-18 15:29
不用客氣的,
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你好,我們公司是收商鋪租金的,當時收押金的時候是用了借銀行存款50000,貸其他應付款50000,現在租了走了,我們要退押金,他多租了20天抵押金,請問分錄怎么做啊?
答: 多租20天,就扣20天的租金再退哈
老師好!請教:員工整月請假沒有工資,公司代墊社保,借:其他應付款,代:銀行存款,然后員工拿現金還給公司,怎樣分錄?謝謝!
答: 你好,員工拿現金還給公司 借:庫存現金,貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 法人從公戶取錢 我分錄借 其他應付款 貸銀行存款行不行
答: 你好,可以計入其他應收款。
公司要支付員工報銷款,比如報銷明細總金額為100元,款出納已付給助理100元,待發。后邊做賬發現其中一人報銷款是30元,已經支付15元,剩余15元未報(報銷總額等于是錢多付了15元,實際報銷總額為85元)我的問題是,我能否按照此員工實際剩余金額做賬。分錄如下:借:其他應付款-應付報銷款 xxxx 70借:其他應付款-應付報銷款 xxxx 15貸:銀行存款 85多出來的錢助理直接還款不行嗎?
討論
一個朋友以他的名義往公司公戶轉了錢,公司跟他沒有買賣關系,請問分錄這樣做對嗎?借:銀行存款貸:其他應付款如果這樣做不對的話,那該怎么處理?這是2018年4月份的分錄
相同經濟業務,借銀行存款,貸其他應付款,這樣的分錄有多筆且是同一業務不同公司,怎么處理好,是借銀行存款,貸其他應付,借銀行存款,貸其他應付款,。。。在一張分錄上做,還是借銀行存款,貸其他應付款,全部合并,附一張明細清單,,,,求教?
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬是代替下面商家暫時收營業款,之后要轉給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價
收到一筆保險理賠款,馬上又轉給員工(工傷理賠),這個分錄怎么做,之前沒有做保險掛賬。收到理賠款 借:銀行存款 50000貸:其他應付款-中國人壽馬上轉給員工借:其他應付款-中國人壽貸:應付職工福利。行嗎?怎么把他做平掉呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706704 個
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玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
郭老師 解答
2019-06-18 15:17
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2019-06-18 15:21
玻璃海 追問
2019-06-18 15:25
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2019-06-18 15:25
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2019-06-18 15:26
玻璃海 追問
2019-06-18 15:26
郭老師 解答
2019-06-18 15:29