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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-17 11:02

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

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相關問題討論
預提費用這個取消了, 不需要預了 工資,攤銷,折舊這樣需要計提, 別的費用是需要按實際發生的直接入賬了 借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資。
2022-03-18 08:40:01
你好,沖銷多計提 借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調整
2020-04-02 14:36:06
要計提 你要做到那年的費用
2020-03-15 16:33:12
你好 計提 的分錄不變金額負數 現在費用不計提 了 是實報實銷
2019-12-31 18:46:26
可以的!但是最好還是做兩筆分錄
2018-08-23 18:55:24
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