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梔子花開
于2019-06-17 09:36 發布 ??1715次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-06-17 09:56
你好,補繳的所得稅。借:以前年度損益調整貸:銀行存款借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整
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所得稅匯算清繳時調增了業務招待費,需要繳稅。是否要做調整分錄?
答: 您好,不需要做調整分錄的。
所得稅匯算清繳業務招待費調整怎么填表
答: 同學你好 把實際發生額填寫到納稅調整項目明細表里邊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費匯算清繳的時候要調整,應納稅額要調增,補繳所得稅,怎么做分錄好點
答: 你好? 你們屬于小企業會計準則嗎 。 這樣好判斷科目??
所得稅匯算清繳業務招待費調增所交的稅費怎么做分錄?
討論
所得稅匯算清繳業務招待費調增,但是整年還是虧損 需要繳納所得稅嗎
我18年計提的所得稅匯算清繳,實際繳納的稅款大于計提的所得稅款,因為有納稅調整(業務招待費),會計分錄怎樣做?
我想問一下所得稅匯算清繳業務招待費怎么調整
匯算清繳調整的業務招待費繳納了80塊錢的稅款怎么做分錄
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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