
所得稅匯算清繳業務招待費調增所交的稅費怎么做分錄?
答: 計提,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
19年所得稅匯算清繳調增了業務招待費 補交700的企業所得稅請問老師 會計分錄需要怎么做
答: 補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:1、計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅同時調整未分配利潤借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整。2、補交稅款時借:應交稅費-應交企業所得稅貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業務招待費匯算清繳的時候要調整,應納稅額要調增,補繳所得稅,怎么做分錄好點
答: 你好? 你們屬于小企業會計準則嗎 。 這樣好判斷科目??


笑顏如花 追問
2019-05-16 11:20
答疑陳園老師 解答
2019-05-16 11:23