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寧玉
于2019-06-15 10:40 發(fā)布 ??1018次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-15 10:41
預(yù)提費用現(xiàn)在取消了,直接按你們實際發(fā)生的入賬,實際有發(fā)生就根據(jù)取得白條先入賬后面換成發(fā)票就可以,要是啥都沒有是不能入賬的
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老師,上月管理人員多開一個人工資,相應(yīng)多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預(yù)提的管理費用怎么計分錄呢?
沒明白這個分錄,為什么不能做管理費用?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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