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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2014-09-06 21:24

嚴格來說應該補記以前年度帳務處理 分錄: 借:預收帳款 6776 984.55 貸: 以前年度損益調整(或直接記入未分配利潤) 6776 貸: 應交稅金--應交增值稅 984.55 成本 借:以前年度損益調整(或直接記入未分配利潤) 6098 貸: 存貨(具體自己看) 6098(1 0.17) 應交稅金--進項稅轉出 6098*0.17 交稅 借:應交稅金--應交增值稅984.55 貸:銀行存款 984.55

曉海老師 解答

2014-09-07 21:27

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嚴格來說應該補記以前年度帳務處理 分錄: 借:預收帳款 6776 984.55 貸: 以前年度損益調整(或直接記入未分配利潤) 6776 貸: 應交稅金--應交增值稅 984.55 成本 借:以前年度損益調整(或直接記入未分配利潤) 6098 貸: 存貨(具體自己看) 6098(1 0.17) 應交稅金--進項稅轉出 6098*0.17 交稅 借:應交稅金--應交增值稅984.55 貸:銀行存款 984.55
2014-09-06 21:24:43
你好,對方是要求你們補申報還是補交稅款直接?
2023-03-06 16:21:37
你好 ,稽查補繳的進口增值稅可以抵扣
2021-05-19 16:46:07
我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產制造、銷售(含出口)業務,因財務人員工作失誤,2009年某月,將估價銷售的產品在次月未進行先沖回再調整,結果出現少計收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發現,由此產生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項檢查查補稅款能否抵頂現在的留抵?如果可以將查補稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據上述文件精神將這項問題在稽查報告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
你好,借庫存借進項貸銀行存款
2020-07-14 15:58:51
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