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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-13 13:42

就是你超出規定退稅率的部分。
比如你適用稅率16,退稅率13,銷售金額200萬
就是200*3%

 丫頭 追問

2019-06-13 14:06

好像不對,麻煩你幫我看下以下圖片的這個數怎么出來的?

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 14:08

你總的內銷是多少,外銷是多少,退稅率是多少,你進項是多少,有沒有留抵,正常的銷售增值稅的率又是多少

 丫頭 追問

2019-06-13 14:12

退稅率有幾張報關單不統一的

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 14:14

如果你這是主表,自動 生成的金額,是錯不了的。
退稅=銷售額*退稅率
免抵=內稅銷售額*(可抵扣進+外銷銷售額*不可抵扣的稅率差)
兩者金額 熟低,按哪個退

 丫頭 追問

2019-06-13 16:14

我是問“免抵退稅抵減”這個數怎么算?

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 16:27

你另外提問吧,你給的這些數據全部出來

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 16:28

你另外提問吧,你給的這些數據算不出來

上傳圖片 ?
相關問題討論
免:出口的時候免征增值稅 抵:生產出口的商品而產生進項稅抵扣內銷應交的增值稅 退:抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
免抵稅額是進項稅額不足退稅時,稅法規定不予免抵退稅的部分。 免抵退稅額是退稅的最大尺度,免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 “當期免抵退稅額”,也就是按照免抵退政策計算的當期應抵頂的進項稅額,也可以理解為按企業當期出口額以所適用的名義退稅率計算的名義退稅額。為什么要說是名義應退稅額呢?因為后面還有一個實際退稅額。 實際退稅額,這是與名義退稅額即當期免抵退稅額相對而言的,為什么這樣說呢,因為假設不實行免抵退管理辦法而是該繳的繳該退的退的話,這部分所謂的免抵退稅額就是企業應該收到的退還稅款,而在抵頂制下,要先以這部分應退的進項稅額抵頂內銷產品應納稅額,抵頂之后還有剩余的,才退還抵頂剩余部分的稅款。 “免抵稅額”,免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內銷相應的部分也不交,就兩相抵了。
2021-07-17 11:36:21
1、免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內銷相應的部分也不交,就兩相抵了。 通俗地講,是指企業的期末留抵稅額小于應退稅額所產生的余額,也就是說企業的留抵稅額不夠退。 2、當期免抵退稅額,也就是按照免抵退政策計算的當期應抵扣的進項稅額,也可以理解為按企業當期出口額以所適用的名義退稅率計算的名義退稅額。為什么要說是名義應退稅額呢?因為后面還有一個實際退稅額。
2019-09-17 15:55:50
你好,現在不用管,你做免抵退稅時,這個金額會自動代進免抵退稅的計算中,這個是調減免抵退稅.少退稅,不用交稅
2022-03-10 11:17:13
(計劃分配率-實際分配率)*退稅已申報出口人民幣銷售額*退稅率
2021-05-06 13:33:01
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