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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-12 22:08

你好,你想問的問題具體是?

370650599 追問

2019-06-12 22:13

年底結轉增值稅3級科目,銷項稅額和進項稅額有余額,并且銷項稅額大于進項稅額,

370650599 追問

2019-06-12 22:14

圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2019-06-12 22:14

你好,結轉之后,銷項,進項應當無余額,差額計入轉出未交增值稅
銷項稅額大于進項稅額是需要繳納增值稅的

370650599 追問

2019-06-12 22:17

哪種情況,會出現年底進項和銷項有余額

370650599 追問

2019-06-12 22:18

不是每個月都交納增值稅嗎?

鄒老師 解答

2019-06-12 22:19

你好,結轉之后,年底進項和銷項都是沒有余額的 
并不一定每個月的都繳納增值稅的,比如進項大于銷項的月份,就不需要繳納增值稅

370650599 追問

2019-06-12 22:26

如果銷項稅額大于進項稅額,轉出來是年底交還是明年交,報稅時給要怎么填

鄒老師 解答

2019-06-13 08:05

你好,銷項大于進項,是次月申報繳納
報稅的時候填寫銷項稅額,進項稅額,然后形成應納稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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