
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用是280元,問一下在填寫納稅申報表的時候,我是填寫“增值稅減免稅申報表”和“增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫了,為什么“增值稅納稅申報表主表”怎么沒有提取前面兩個表的數據呢,還是我在主表里手動填寫-280元
答: 那就自己填寫下,你的為啥是-280啊。直接填寫280就可以啊
增值稅稅控系統專用設備抵減申報可以跨年申報嗎
答: 你好,可以,是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月份第一次購買稅控設備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統專用設備費填寫480,期末余額0。而實際上并沒有抵扣增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。主表中應納稅額減征額,0問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
答: 您好,可以填寫數據減免稅款表


星辰 追問
2019-06-11 11:20
maize老師 解答
2019-06-11 11:21
星辰 追問
2019-06-11 11:21
maize老師 解答
2019-06-11 11:22
星辰 追問
2019-06-11 11:36
maize老師 解答
2019-06-11 11:37