
老師你好!我4月份購買的財務軟件,4000元,我借無形資產,貸其他應付款,這樣分錄,對嗎
答: 直接做管理費用辦公費就可以
老師,如果我們公司要換財務軟件,總價假設是100萬,首付30萬,軟件公司也能開出30萬的發票。當我把這30萬付出后做賬,是借:無形資產-軟件;還是借:其他應付款,等100萬全部付完了再轉到無形資產呢?
答: 您好!您借無形資產-軟件 貸:應付賬款。 然后每次付錢借:應付賬款 貸:銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用-無形資產攤銷31.66,貸:無形資產31.66,購財務軟件,還沒付款,借:無形資產-財務軟件3800,貸:其他應付款3800。
答: 需要發票回來,才能進行攤銷,當月新增的無形資產,當月開媽攤銷處理
假如說2016年3月份生成的報表有問題,其他應付款跟總賬對不上相差100元,現在才發現這個問題,有老師回答說是財務軟件取數出錯的問題,那3月份都交了報表上去了,那怎樣在后期做調整呢?
老師麻煩問一下,應付賬款和其他應付款怎么區分使用,我們單位買的財務軟件,有一部分余款,是該計入應付賬款還是該計入其他應付款
你好,我之前的會計把其他應收款寫成其他應付款了,我問了一位老師,他說不用調賬,我現在想問的是,我是新接手的,用財務軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄

