
老師你好!我4月份購(gòu)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件,4000元,我借無(wú)形資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,這樣分錄,對(duì)嗎
答: 直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以
老師,如果我們公司要換財(cái)務(wù)軟件,總價(jià)假設(shè)是100萬(wàn),首付30萬(wàn),軟件公司也能開(kāi)出30萬(wàn)的發(fā)票。當(dāng)我把這30萬(wàn)付出后做賬,是借:無(wú)形資產(chǎn)-軟件;還是借:其他應(yīng)付款,等100萬(wàn)全部付完了再轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)呢?
答: 您好!您借無(wú)形資產(chǎn)-軟件 貸:應(yīng)付賬款。 然后每次付錢(qián)借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)31.66,貸:無(wú)形資產(chǎn)31.66,購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,還沒(méi)付款,借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件3800,貸:其他應(yīng)付款3800。
答: 需要發(fā)票回來(lái),才能進(jìn)行攤銷(xiāo),當(dāng)月新增的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月開(kāi)媽攤銷(xiāo)處理

