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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-10 10:44

你好,計提的時候,貸方通過預付賬款核算就是了

既來之,則安之 追問

2019-06-10 10:54

是補提前期的費用,也可以用預付款核算嗎?

鄒老師 解答

2019-06-10 11:00

你好,有一筆已經支付的款項,說明先支付計入了預付賬款核算,后面計提,就可以沖銷預付賬款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:05

從費用配比角度來看,是2018年的費用,2019年支付,也算預支付嗎?審計人員說不能算預付款。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:09

你好,這樣不屬于預支付
2018年計入貸方其他應付款等科目核算,2019年,借;其他應付款,貸;銀行存款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:20

關鍵是2018年就壓根沒有任何記賬處理。

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:21

2018年沒有提費用,貸其他應付,

鄒老師 解答

2019-06-10 11:31

你好,那就需要補計提才是的
借;以前年度損益調整,貸;其他應付款

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:38

你的意思是用“其他應付帳款“來核算嗎?

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:41

支付時借其他應付款,貸銀行存款;補提時借管理費用,貸其他應付款。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:41

你好,是的,計提沒有了預提費用科目,就通過其他應付款貸方核算

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:46

但是這樣其他應付款就是負數余額,審計人員說這樣不好看,要求轉到“其他應收款“使余額為正數。

鄒老師 解答

2019-06-10 11:48

你好,其他應付款計入貸方,在其他應付款期末是正數啊,怎么會是負數呢

既來之,則安之 追問

2019-06-10 11:53

因為支付時借其他應付24萬,計提時每月2萬貸其他應付,從7-12月,供貸其他應付12萬,12月底其他應付借方余額12萬呀,是負數

鄒老師 解答

2019-06-10 11:55

你好,支付的時候計入預付賬款,這樣其他應付款就沒有負數了

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相關問題討論
你好,計提的時候,貸方通過預付賬款核算就是了
2019-06-10 10:44:23
沒有收入,發生了相關費用也是要入賬核算的。
2019-03-21 08:51:17
收到對方的計提財務費用怎么做分錄
2017-11-05 11:45:08
你好,您計提的是什么費用呢?
2020-01-06 11:46:12
對對,方可以記入到這個科目。
2022-04-15 13:21:44
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