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婷婷3166
于2020-01-06 11:45 發布 ??3116次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-06 11:46
你好,您計提的是什么費用呢?
婷婷3166 追問
2020-01-06 11:48
需要給順豐的運費
立紅老師 解答
2020-01-06 11:51
你好,如果是單純的運費不涉及貨款,計入其他應付款
2020-01-06 11:52
好的,謝謝
2020-01-06 11:53
不客氣的,滿意請給老師一個好評,祝學習愉快!
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計提費用是做在應付帳款,還是其它應付款下面?
答: 你好,您計提的是什么費用呢?
4月計提的水費應付款,到了5月付款時,又錯記了一遍制造費用。要怎么處理。
答: 4月計提:借:制造費用-水費 貸:應付賬款 5月付款時候:借:制造費用-水費 貸:銀行存款 現在,這個要怎么處理,一直都放著沒有處理,因為怕如果說沖減掉會影響當月的制造費用準確性。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月應付的費用沒有付款,當月怎么計提
答: 你好,同學,這個屬于實務范圍的問題,你可以去學堂實務專欄問問其他實操老師哦。
老師,請問公司19年的費用在賬上計提了,但是可能要到20年才付,19年的計提要沖掉?還是在20年付款時再沖?
討論
計提的費用,貸方掛“其他應付款--預提費用”還是“其他應付款--甲公司”
[Image:{C8998485-1EB1-6BF7-87CE-FF6AAE2E96BB}.png]工會和職教計提費用后,這樣印度工資就有計提金額沒有交出去,這個是不是貸方應該是其他應付款-工會或職教經費?
20年12月計提了30萬,21年4月票來時直接附在計提費用的后面,22年1月付款后需要沖紅重新作分錄嗎
單位采購合同簽訂日期為7月份,付款約定在8月份,實際付款在9月份,那么在幾月份計提費用?謝謝
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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婷婷3166 追問
2020-01-06 11:48
立紅老師 解答
2020-01-06 11:51
婷婷3166 追問
2020-01-06 11:52
立紅老師 解答
2020-01-06 11:53