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云淡風輕
于2019-06-09 13:14 發布 ??2373次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-09 13:15
這個不一定看你稅務局,有自動生成的,需要點一鍵歸集
云淡風輕 追問
2019-06-09 13:21
我的是勾選認證的,進入系統銷項稅額自動帶出來了,但是沒有進項稅額
答疑郭老師 解答
2019-06-09 13:22
你這個月剛勾選的吧
不是的老師,我五月份勾選的
2019-06-09 13:23
之前是自動出的嗎?你手動填寫試下吧
2019-06-09 13:36
是我們這系統的問題老師,嚇我一跳,我尋思我認證沒成功呢
2019-06-09 13:40
勾選沒有關系,你可以在報稅之前勾選都可以
2019-06-09 14:02
老師您的意思是說,是要我在申報之前把進項發票勾選了,都可以進入5月份的征期嗎?不一定非得是五月份去勾選
2019-06-09 14:12
一定選擇五月份,勾選之前有個申報沒有申報,你選擇未申報,所屬期不能錯
2019-06-09 14:14
那如果可以這么選,是不是6月份取得的專票也可以去抵免5月份的稅款呢老師
2019-06-09 15:38
不可以,不能提前抵扣的
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
建筑業的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預交增值稅嗎?還是銷項稅額-進項稅額?
答: 您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師本期沒有銷項稅額,申報增值稅時可以只申報進項稅額嘛?
答: 你好,可以這樣處理的
我們公司申請了即征即退稅軟件退稅,本期銷項100萬,銷項稅額16萬,硬件部分銷項稅額12.8萬,軟件部分銷項稅額3.2萬,進項稅額一共有20萬全部是硬件的,那本期怎么申報增值稅,怎么退稅呢
討論
老師,我在申報增值稅,附表1、2的數據,我們公司12月有開出銷項總額550萬,銷項稅額:454128.41元(稅控盤數據);12月進項稅額:275140.51元(認證清單數據);請問申報附表一的數據是否是對準稅控開票數據就可點提交?申報附表二數據是否是對準認證清單數據就可以點提交?
請問老師,申報增值稅時,銷項稅額自動計算,進項稅額與需要自己手動填列是嗎
請問老師,公司成立半年了,有進項稅額,沒有銷項稅額,買了稅盤發行了。請問怎么申報增值稅?
上月的銷項稅額小于認證可抵扣的進項稅額,增值稅申報的時候該怎么填寫?
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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云淡風輕 追問
2019-06-09 13:21
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2019-06-09 13:22
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2019-06-09 13:22
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2019-06-09 13:23
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2019-06-09 13:36
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2019-06-09 13:40
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2019-06-09 14:02
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2019-06-09 14:12
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2019-06-09 14:14
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2019-06-09 15:38