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天垚
于2019-01-03 14:16 發布 ??1297次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-03 14:31
正常申報,留抵是自動的,進項在附表二本期認證且本期申報抵扣的那欄
天垚 追問
2019-01-03 14:37
我做賬怎么做?還要另外做會計分錄嗎?需要做待抵扣科目嗎?
郭老師 解答
2019-01-03 14:39
不用做待抵扣 只要把進項銷項結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交 應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-01-03 14:41
老師,我申報的時候待抵扣進項稅額也不用填寫嗎?這個待抵扣是在什么情況下填寫的?
貸抵扣是啥?沒認證的嗎?
2019-01-03 14:51
已經認證的,就是銷項稅額小,抵扣不完,剩余的金額,申報的時候要填在待抵扣欄嗎?
2019-01-03 14:53
已經認證了不能記待抵扣需要記進項,申報的時候附表二本期認證相符且本期申報抵扣,第一個回復你了的
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
建筑業的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預交增值稅嗎?還是銷項稅額-進項稅額?
答: 您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
上月的銷項稅額小于認證可抵扣的進項稅額,增值稅申報的時候該怎么填寫?
討論
我們公司申請了即征即退稅軟件退稅,本期銷項100萬,銷項稅額16萬,硬件部分銷項稅額12.8萬,軟件部分銷項稅額3.2萬,進項稅額一共有20萬全部是硬件的,那本期怎么申報增值稅,怎么退稅呢
請問老師,公司成立半年了,有進項稅額,沒有銷項稅額,買了稅盤發行了。請問怎么申報增值稅?
老師,我在申報增值稅,附表1、2的數據,我們公司12月有開出銷項總額550萬,銷項稅額:454128.41元(稅控盤數據);12月進項稅額:275140.51元(認證清單數據);請問申報附表一的數據是否是對準稅控開票數據就可點提交?申報附表二數據是否是對準認證清單數據就可以點提交?
請問老師,申報增值稅時,銷項稅額自動計算,進項稅額與需要自己手動填列是嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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天垚 追問
2019-01-03 14:37
郭老師 解答
2019-01-03 14:39
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2019-01-03 14:41
郭老師 解答
2019-01-03 14:41
天垚 追問
2019-01-03 14:51
郭老師 解答
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