
你好,請問在小企業準則下,18年的費用,發票沒有開出,做了如下分錄: 借:管理費用1060 貸:銀行存款1060 匯繳也沒有調增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認證,請問分錄怎么做,謝謝
答: 首先你之前600萬的費用沖減,沖紅,然后根據正常的954計入管理費用處理。
你好,請問在小企業準則下,18年的費用,發票沒有開出,做了如下分錄:借:管理費用1060 貸:銀行存款1060匯繳也沒有調增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認證,請問分錄怎么做,謝謝
答: 借進項貸以前年度損益調整 借利潤分配貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業務招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農行咋理解多借多貸科目
答: 可以多借多貸的
老師,1-公司的一筆管理費用,我在發票未回但付款的時候就做了,借:管理費用,貸:銀行存款。那現在發票回來,我要怎么做賬。付款和發票的時間差一個月。2-這種先付款再回發票的費用,正確的方式該怎么做賬?

