老師你好,公司支付員工中餐費805元的會計分錄正確嗎?借 管理費用-福利費 805 貸-銀行存款 805 還是借 管理費用 福利費805貸應付職工薪酬 福利費 805 借應付職工薪酬 福利費805貨銀行存款805
surprise
于2019-05-31 15:55 發布 ??1327次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-05-31 15:57
兩個處理都是正確的,這是最下面的處理是規范的處理。
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

準則規定的,需要通過應付職工薪酬,只有和職工相關都需要通過這個科目
2019-06-18 10:14:29

你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02

是的,就是這個差別的
2021-05-11 08:37:19

工會經費分錄:
計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。
支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
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2019-05-31 16:48
張艷老師 解答
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2019-05-31 16:52
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