
付了一筆房租費,對方還未開發(fā)票。我做賬是否可以先計提,攤銷的分錄怎樣做?付款時:借:預付帳款 貨:銀行存款。
答: 攤銷的話 借管理費用 貸預付賬款
我公司用銀行存款支付一筆工廠房租費,一次交三個月的,10萬,但是發(fā)票未收到,我如何寫分錄,月末如何結轉?
答: 借管理費用租金10萬/3貸預付賬款,借其他應付款10萬貸銀行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納房租時候,未收到發(fā)票,做的分錄為借:管理費用_房租貸:銀行存款。在收到對方開的發(fā)票的時候怎么做分錄
答: 付款時,做應付賬款,收到發(fā)票時計入管理費用。如果是你這樣做的分錄,沖銷后,再按發(fā)票入賬
想問的就是下面圖片里的問題,然后再補充一下,就是公司從2019年11月到2020年4月每月都會按時從銀行存款轉房租費給房東,只是發(fā)票暫時拿不到而已。
老師, 我上個月預付了房租,對方沒有開發(fā)票,我做錯了分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款。這個月收到了發(fā)票該如何調整錯的分錄和新的分錄?
收到華夏物業(yè)的房租發(fā)票,10-12月房租合計18000.管理部門攤銷2566.84.銷售部門攤銷2887.7.款項用銀行存款結算。寫出會計分錄

