老師: 我們企業2015年全年收入額為800000萬元,實際發生業務招待費10000元,問企業納稅調整金額多少? 稅前扣除是多少?那么我的稅前扣除是4000元對嗎?(取小值)則我的應納所得稅增加4000*0.25=1000元,會計處理時:借:以前年度損益調整1000元,貸:應交稅費—企業所得稅1000元,交款,借:應交稅費--企業所得稅1000,貸:銀行存款1000,借:利潤分配—未分配利潤1000,貸:以前年度損益調整1000元對嗎? 稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1
熊貓公主
于2016-01-14 13:34 發布 ??1052次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊會計師
2016-01-14 13:40
田老師 會計師 2小時前
稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理
我可以理解為不單獨為這筆業務招待費做財務處理,而是等匯算完成后,算出全年應調項目后,再一并做處理呢?但是之前老師所說的調表不調賬是指調哪個表?
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田老師 會計師 2小時前
稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理
我可以理解為不單獨為這筆業務招待費做財務處理,而是等匯算完成后,算出全年應調項目后,再一并做處理呢?但是之前老師所說的調表不調賬是指調哪個表?
2016-01-14 13:40:08

稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理
2016-01-14 11:06:17

你好,是你只能稅前扣除4000,那么你就要調增6000,收入總額的0.5%和發生額的60%哪個值小取哪個稅前扣除的。
2016-11-07 10:08:48

你的分錄處理是正確的 就按那個做就可以了
2016-06-02 12:00:54

那用主營業務稅金及附加怎么做呢?
2016-06-02 12:09:08
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李老師 解答
2016-01-15 11:48