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送心意

李老師

職稱注冊會計師

2016-01-14 13:40

田老師  會計師 2小時前
稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理
  我可以理解為不單獨為這筆業務招待費做財務處理,而是等匯算完成后,算出全年應調項目后,再一并做處理呢?但是之前老師所說的調表不調賬是指調哪個表?

李老師 解答

2016-01-15 11:48

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田老師 會計師 2小時前 稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理 我可以理解為不單獨為這筆業務招待費做財務處理,而是等匯算完成后,算出全年應調項目后,再一并做處理呢?但是之前老師所說的調表不調賬是指調哪個表?
2016-01-14 13:40:08
稅前扣除是4000元(取小值),應納所得稅增加4000*0.25=1000元,但會計賬上不用做處理
2016-01-14 11:06:17
你好,是你只能稅前扣除4000,那么你就要調增6000,收入總額的0.5%和發生額的60%哪個值小取哪個稅前扣除的。
2016-11-07 10:08:48
你的分錄處理是正確的 就按那個做就可以了
2016-06-02 12:00:54
那用主營業務稅金及附加怎么做呢?
2016-06-02 12:09:08
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