老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師:往來單位的發票如果好幾年都沒開來,確定開不來了,該怎么處理賬務。借:營業外支出。貸:其他應付款,對嗎?
答: 是費用的嗎,費用的話你可以直接做費用匯算清繳調增
老師,我3月付房租的時候做了借預付,貸銀存。月底的時候計提房租是借管理,貸其他應付款?,F在確定拿不到發票了,要做借營業外支出,貸預付嗎?那其他應付款要怎么沖掉
答: 你好,做一筆調整分錄 借其他應付款 貸預付賬款 沒有發票也這樣處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果其他應付款有幾毛幾分的零星,如果要調整是調整到營業外支出
答: 是的這個差額一般是調營業外支出或者是營業外收入。


華洋-商務 追問
2019-05-28 17:24
華洋-商務 追問
2019-05-28 17:25
郭老師 解答
2019-05-28 17:27
郭老師 解答
2019-05-28 17:27