
2016年末的時候我公司計提了一筆滯納金 然后在今天的3月份支付了滯納金 但是實際支付的金額比之前計提的金額要小 就是之前計提多了.16年末的時候是借記營業(yè)外支出 貸記其他應(yīng)付款~現(xiàn)在就是其他應(yīng)付款貸方有多計提滯納金的余額 今年年底我該怎么把它沖平了呢?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;以前年度損益調(diào)整 滯納金不需要計提,發(fā)生的時候計入營業(yè)外支出核算就是了
其他應(yīng)付款在支付時做在了營業(yè)外支出,怎么調(diào)賬?
答: 應(yīng)該記其他應(yīng)付款做了營業(yè)外支出?之前的分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月的其他應(yīng)付款做成營業(yè)外支出了怎么調(diào)整
答: 你好,其他應(yīng)付款不需要支付是需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入才是的

