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收到增值稅專用發(fā)票,當月沒有認證進項發(fā)票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
普通發(fā)票是不是說看到普通發(fā)票,看到進項稅在記賬憑證不寫應交稅費—進項稅,在專用發(fā)票里看到進項稅,才需要在記賬憑證寫上應交稅費—進項稅對嗎?
老師我們購入免稅苗木用于直接銷售,對方開的普票,我們做帳時是下面這個分錄嗎,還是不用做進項,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行


儷人 追問
2019-05-22 10:51
牛老師 解答
2019-05-22 10:54
儷人 追問
2019-05-22 11:09
牛老師 解答
2019-05-22 11:58