
老師之前暫估了成本是借主營業務成本,貸應付賬款?,F在票來了應該怎么做呢
答: 去年的嗎?發票和暫估有差異嗎
老師,我三月底暫估了一筆成本,現在發票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現在發票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前是借:主營業務成本-暫估6000 貸:應付賬款-暫估6000 現在收到咨詢費發票了是借:主營業務成本-暫估-5000 貸:應付賬款-暫估-5000嗎?還怎么做 ?并且這5000的咨詢費是用銀行存款付的
答: 您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業務成本 貸銀行存款


慧芝 追問
2019-05-22 09:53
答疑郭老師 解答
2019-05-22 10:41
慧芝 追問
2019-05-22 11:54
答疑郭老師 解答
2019-05-22 11:59
慧芝 追問
2019-05-22 12:02
答疑郭老師 解答
2019-05-22 12:04