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做會計的甜品師傅
于2019-05-21 13:49 發布 ??837次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-05-21 13:50
您好,是普票還是專票?
做會計的甜品師傅 追問
2019-05-21 13:52
肯定是專票啊。認證了啊。
2019-05-21 13:55
因為是專票。4月份已經認證了進項稅的。。5月份告訴我要退回從開。。可是我4月份的增值稅已經申報了丫。。這樣退回去的話。不會影響我4月份的增值稅么。?
QQ老師 解答
2019-05-21 14:08
你好!,專票的話不需要退回,讓對方開紅字發票就可以了。
2019-05-21 14:09
對我有沒有什么影響呢。?我的增值稅申報表需要做什么調整么。?
2019-05-21 14:22
你好,對你沒有任何影響的。開了紅色再開藍字開票當月的增值稅申報金額。
好的。謝謝老師
2019-05-21 15:10
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出口退稅逾期申報,做內銷處理,賬務怎么處理,申報增值稅怎么申報
答: 借主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 開具其他發票欄次申報
老師,你好,不好意思打擾你一下今天我申報增值稅時發現填了收入后計算的稅和我做的報表上的稅相差兩分錢,這個怎么做賬務處理調平呢
答: 你好,差額計入營業收入或營業外支出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
餐飲行業增值稅申報,享受加計抵減政策后,加計抵減的這部分稅額如何做賬務處理?
答: 您好,會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業外收入
這月增值稅申報應該是2938.23寫成了2938.26.我不會做賬務處理,多寫了3分,已經扣完款了,扣了2938.26,這個怎么辦?
討論
16年5月份的業務收入(含稅價)開了營業稅發票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
老師 增值稅0申報 賬務需要做什么處理嗎?
增值稅視同銷售,賬務上怎么處理,增值稅申報的時候怎么處理
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-05-21 13:52
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2019-05-21 13:55
QQ老師 解答
2019-05-21 14:08
做會計的甜品師傅 追問
2019-05-21 14:09
QQ老師 解答
2019-05-21 14:22
做會計的甜品師傅 追問
2019-05-21 14:22
QQ老師 解答
2019-05-21 15:10