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smile
于2019-05-20 09:38 發布 ??2641次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2019-05-20 09:42
業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年營業收入的5‰。 由于公司年度無營業收入,意味著銷售收入的0.5‰數值為0,招待費不能稅前列支。
smile 追問
2019-05-20 09:46
意思是在填報所得稅納稅調整項目明細表時要全額調增嗎?
陳靜老師 解答
2019-05-20 09:54
你好,沒有收入,但有費用,其中有業務招待費,在填所得稅納稅調整項目明細表時,要全額調增業務招待費
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老師,在沒有營業收入,有營業外收入的情況下,業務招待費是怎么算?能抵扣嗎?
答: 業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年營業收入的5‰。 由于公司年度無營業收入,意味著銷售收入的0.5‰數值為0,招待費不能稅前列支。
業務招待費不超過收入的千分五,這收入包括營業外收入嗎
答: 你好,是不包括的,這兒指的是銷售收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
利潤表-業務招待費 營業收入是0 餐費能到業務招待里嗎
答: 你好,如果是因為業務招待發生的餐費,那餐費是可以計入業務招待費核算的
老師業務招待費如果超過營業收入的千分之5,匯繳的時候怎么調?
討論
老師我們今年實際發生業務招待費為154028.28元,營業收入為9614164.66元,本年度允許扣多少呢?
業務招待費還要填這個表是嗎?是營業收入的千分之五和招待費的孰低原則來劃分,對嗎?這張表可以不填嗎?
業務招待費不能超過營業收入的0.5%,如果當年沒有營業收入,是不是就不能提業務招待費了?
一般業務招待費占營業收入的比例是不超過多少?
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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smile 追問
2019-05-20 09:46
陳靜老師 解答
2019-05-20 09:54