購進(jìn)了固定資產(chǎn),當(dāng)時發(fā)票沒來,付了錢了,已經(jīng)計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設(shè)借記 “固定資產(chǎn)”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估” ),現(xiàn)做相反分錄: 借:應(yīng)付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(chǎn)(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設(shè)原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”,現(xiàn)收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預(yù)付賬款(原付款金額 ) 稅務(wù)處理(如有進(jìn)項稅) 若之前已抵扣進(jìn)項稅,需做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(假設(shè)原抵扣進(jìn)項稅為 X ): 借:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(X ) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(X ) 答
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,需要入賬嗎 問
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,不需要入賬 答
老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過 問
您好,必須要的是報關(guān)單,發(fā)票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%,進(jìn)項就可以抵扣,不需要做啥 答
老師,短期薪酬是指服務(wù)年度報告期間結(jié)束后12個月 問
你好,短期薪酬是指服務(wù)年度報告期間結(jié)束后12個月內(nèi)支付的 答

有余額的日記賬如何編制科目余額表
答: 你根據(jù)你的余額填到科目余額就可以了,同學(xué)
老師,以前的會計走了,聯(lián)系不上,也沒有任何賬,現(xiàn)在只有一個銀行給流水日記賬,怎么樣做科目余額表?
答: 您好,1.根據(jù)流水,把會計分錄寫出來,先做記賬憑證 2.根據(jù)記賬憑證,做科目余額表
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表怎么填寫?現(xiàn)金日記賬的對方科目和借或貸怎么填寫?
答: 你好 把當(dāng)月有發(fā)生額的科目都寫上去就可以了 現(xiàn)金日記賬的對方科目看你庫存現(xiàn)金分錄的對方科目就可以了

