老師,請幫忙想幾個花木公司的公司名好嗎? 問
物語清晨 花語田園 羅曼蒂克 玫瑰莊園 答
老師,現在申報企業工商年報時發現登陸時,法人的手 問
同學,你好 去工商局大廳直接更正手機號 答
員工個人買東西開的公司抬頭的專票可以拿來抵扣 問
直接報銷給他就行,貸方是其他應付款。如果是虛開的發票就不做賬。 答
外貿企業,免退稅勾選以后需要進行賬務處理嗎 問
你好,你你之前是已經計入進項稅了是嗎 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答

收到太保公司賠的2000元,到了公司賬戶上,算是主營業務收入,請問會計分錄怎么做
答: 直接沖減維修費支出,如果是保險費小于維修費,直接維修費計入了管理費用,如果是大于維修費,中間的差額計入營業外收入
老師你好,外貿出口,正常會計分錄記:借:應收賬款-外銷 貸:主營業務收入 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 現在收款通過一達通轉賬到公司賬戶,會計分錄這么記?
答: 如果是你們自己退稅: 確認出口銷售收入: 借:應收賬款 貸:主營業務收入-委托出口收入 支付代理費: 借:銷售費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(生產企業可以抵扣,外貿企業根據情況選擇是否抵扣) 貸:銀行存款/應付賬款等 如果是一達通退稅,那就按照內銷走帳,你們將貨買給他們,他們賣貨申請退稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年底催賬,客戶要求開18年發票,款項要19年3月才打到公司賬戶。18年12月做賬,已開發票,會計分錄為借應收賬款,貸主營業務收入。月末結轉后,造成本年利潤在貸方93萬,應收賬款在借方125萬。從賬面上看變成盈利93萬,其實這些款項都只是開了發票沒收到款,那這個年末結轉的話怎么轉?
答: 你好! 按93萬結轉了。


娜時花開 追問
2019-05-18 15:34
晶晶老師 解答
2019-05-18 16:03
娜時花開 追問
2019-05-18 16:07
晶晶老師 解答
2019-05-18 16:46