
收到太保公司賠的2000元,到了公司賬戶上,算是主營業(yè)務(wù)收入,請問會計分錄怎么做
答: 直接沖減維修費支出,如果是保險費小于維修費,直接維修費計入了管理費用,如果是大于維修費,中間的差額計入營業(yè)外收入
老師你好,外貿(mào)出口,正常會計分錄記:借:應(yīng)收賬款-外銷 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在收款通過一達(dá)通轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄這么記?
答: 如果是你們自己退稅: 確認(rèn)出口銷售收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-委托出口收入 支付代理費: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(生產(chǎn)企業(yè)可以抵扣,外貿(mào)企業(yè)根據(jù)情況選擇是否抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 如果是一達(dá)通退稅,那就按照內(nèi)銷走帳,你們將貨買給他們,他們賣貨申請退稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底催賬,客戶要求開18年發(fā)票,款項要19年3月才打到公司賬戶。18年12月做賬,已開發(fā)票,會計分錄為借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)后,造成本年利潤在貸方93萬,應(yīng)收賬款在借方125萬。從賬面上看變成盈利93萬,其實這些款項都只是開了發(fā)票沒收到款,那這個年末結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么轉(zhuǎn)?
答: 你好! 按93萬結(jié)轉(zhuǎn)了。


蔣飛老師 解答
2019-01-18 14:40