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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-05-17 16:28

您好,看下你最后一個月的利潤表上的數據

Esther  追問

2019-05-17 16:38

老師,我12月利潤表上營業外支出就是1759.2

小黎老師 解答

2019-05-17 17:22

您好,那你年報的時候也要填進去主表里面呀

Esther  追問

2019-05-17 17:34

老師,我填進去了,這個營業外支出是不是后面需要調增呢

小黎老師 解答

2019-05-17 17:34

您好,這個營業外支出是什么費用?不是所有的營業外支出都需要調整的

Esther  追問

2019-05-17 17:36

這個金額是公司18年幫公司員工補交的2017年的社保,是個人承擔部分

小黎老師 解答

2019-05-17 17:41

您好,應該員工承擔的部分公司繳納是不可以在稅前扣除的,需要調增

Esther  追問

2019-05-17 18:05

老師,我調增了之后還是提示那個

小黎老師 解答

2019-05-17 18:08

您好,你要先填在主表里面 然后再其他表調增

Esther  追問

2019-05-17 18:15

老師,你幫我看下,我填了第12行,然后加到了第15行

小黎老師 解答

2019-05-17 18:18

你好,那這樣就可以哦

Esther  追問

2019-05-17 18:20

但是這樣填完之后還是提醒我那個,那我是不是不用管了

小黎老師 解答

2019-05-17 18:22

您好,如果還是提示可以不用管

Esther  追問

2019-05-17 18:23

好的,謝謝老師

小黎老師 解答

2019-05-17 18:23

不用謝,祝您生活愉快

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相關問題討論
您好,看下你最后一個月的利潤表上的數據
2019-05-17 16:28:24
如果公司承擔記營業外支出。
2017-03-31 15:14:33
是不是罰款和滯納金的調增,這個是不能稅前扣除的
2019-06-11 14:15:32
你好 是的 填在罰沒支出里
2019-04-30 16:33:08
新所得稅法規定,企業發生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,準予扣除。 罰款是不允許稅前扣除的。 也就是說,如果你不是公益性損贈,損贈和罰款部分加一起做納稅調整,補繳所得稅。; U9 S/ J2 X/ T, } 如果是公益性損贈,超過利潤總額12%的部分和罰款部分一起做納稅調整,補繳所得稅。
2015-10-08 16:19:50
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