老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費或加油費,保險 問
意思有租賃合同就可以 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問下,為了控制稅負率 問
你別做往來,你正常入賬計入費用或者成本等科目 進項稅計入待認證進項稅 答

老師您好!請問下3月未開具發票應稅收入6萬元,在4月份才補開發票2萬元。納稅申報時申報表(一)開具增值稅專用發票已按4月已開發票填入,未開具發票這欄填—2萬,請問補開發票2萬元我還應做賬務處理嗎?
答: 補開發票2萬元,不需要賬務處理
、已繳納稅款并開具專用發票的如何處理? 按照現行政策規定,納稅人自行開具或申請代開增值稅專用發票,應就其開具的增值稅專用發票相對應的應稅行為計算繳納增值稅。4號公告明確,如果小規模納稅人月銷售額未超過10萬元的,當期因開具增值稅專用發票已經繳納的稅款,在增值稅專用發票全部聯次追回或者按規定開具紅字專用發票后,可以向主管稅務機關申請退還已繳納的增值稅。
答: 您好,根據我的稅務經驗,如果您本月代開的專票金額較大,導致與您開具的普通發票合計金額超過10萬。您代開的增值稅專用發票可以到稅務機關申請作廢,稅務機關會把代開專票時,收取的稅額退還給您。 為您提供解答,祝學習愉快
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,企業銷售給個人商品,款項進公司戶,但未開具增值稅專用發票,如何賬務處理,如何申報增值稅
答: 計入未開票收入就可以了,給個人不開專票的


花草樹木 追問
2019-05-15 17:24
花草樹木 追問
2019-05-15 17:26
文文老師 解答
2019-05-16 09:57