公司購車總價292.36萬元,已付263.124萬元發票未得,5月份收到車子總價發票,未付29.236萬元到年底付,請問老師怎么做分錄。
Joan
于2019-05-15 16:41 發布 ??593次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-15 16:43
您好
借:預付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:預付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬
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您好
借:預付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:預付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬
2019-05-15 16:43:28

你好,9月份
借:預付賬款 50
貸:銀行存款50
借:原材料40
貸:預付賬款 40
以此類推。
2019-01-10 10:02:31

按照32萬暫估入賬
借:固定資產 32 貸:預付賬款10 銀行存款12 應付賬款10
2020-06-11 09:48:25

您好,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應付賬款 80000。
。8月份付材料款6萬元,借:應付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。
9月份收到材料發票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93
。11月份認證并入賬,付余款2萬元。認證后,借:應交稅費-應交增值稅-進項 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時, 借:應付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02

11月份 借;低值易耗品等科目 64360 貸;銀行存款 32180 應付賬款 32180元
2017-11-11 17:01:51
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Joan 追問
2019-05-15 17:10
Joan 追問
2019-05-15 17:15
bamboo老師 解答
2019-05-15 17:30