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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-15 16:43

您好
借:預付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:預付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬

Joan 追問

2019-05-15 17:10

那發來了我不用沖前面的預付嗎

Joan 追問

2019-05-15 17:15

我們公司是小規模納稅人,不用做進項稅吧。

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:30

發票來了 沖了預付啊 第二筆分錄
小規模納稅人不寫應交稅費科目 價稅合計入賬

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相關問題討論
您好 借:預付賬款 263.124 貸:銀行存款 263.124 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:預付賬款 292.36 未付29.236萬元到年底付掛賬
2019-05-15 16:43:28
你好,9月份 借:預付賬款 50 貸:銀行存款50 借:原材料40 貸:預付賬款 40 以此類推。
2019-01-10 10:02:31
按照32萬暫估入賬 借:固定資產 32 貸:預付賬款10 銀行存款12 應付賬款10
2020-06-11 09:48:25
您好,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應付賬款 80000。 。8月份付材料款6萬元,借:應付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。 9月份收到材料發票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。11月份認證并入賬,付余款2萬元。認證后,借:應交稅費-應交增值稅-進項 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時, 借:應付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
11月份 借;低值易耗品等科目 64360 貸;銀行存款 32180 應付賬款 32180元
2017-11-11 17:01:51
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