老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答
勞務公司人員超過多少需要繳納什么稅費,開180萬專 問
開180萬專用發票,按發票上稅額確認銷項 答
老師好!購買食品的發票,本來打算按照職工福利入賬, 問
這個是因為數量不對嗎?還是說中間就錯了。 答
自然人代開發票,是需要審核多少個小時才能通過? 問
多數地區資料齊全、符合規范的,即時辦結 (提交后幾秒 - 數小時內出結果 );若觸發人工審核,一般1 - 2 個工作日內完成 (工作日 9:00 - 17:00 等辦公時段處理 )。比如廣東、黑龍江等地,承諾 1 個工作日內辦結 。 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答

老師8月份購入材料,材料已到款未未付,材料總價100萬元,9月份付了50萬元、只收到了40萬元的發票,10月份付了20萬元未收到發票,11月份付了30萬元收到了60萬元的發票,這個賬務應該怎樣處理?
答: 你好,9月份 借:預付賬款 50 貸:銀行存款50 借:原材料40 貸:預付賬款 40 以此類推。
老師,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發票也未到。8月份付材料款6萬元。9月份收到材料發票價稅合計8萬元,但未認證未入賬。11月份認證并入賬,付余款2萬元。老師,每筆會計分錄應該怎么做?謝謝
答: 您好,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應付賬款 80000。 。8月份付材料款6萬元,借:應付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。 9月份收到材料發票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。11月份認證并入賬,付余款2萬元。認證后,借:應交稅費-應交增值稅-進項 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時, 借:應付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2016年12月份收到原材料發票5萬元,因為供應商把這發票的金額多開了2萬元,2017年11月供應商開具5萬元紅字發票,2017年12月份開具正數發票3萬元2017年11月 賬務處理,借原材料-5萬 借進項稅轉出-8500元,貸應付賬款付-58500元,同時通過車間領
答: 同時11月通過車間領用原材料當月沖減5萬元 的生產成本,就填寫了一張負5萬元的領料單 。2017年12月3萬的票按正常賬務處理,借 原材料3萬元,進項稅5100,貸 應付賬 35100,請問這樣處理,還要納稅調整嗎?


半調子 追問
2019-01-10 10:06
月月老師 解答
2019-01-10 10:16
半調子 追問
2019-01-10 10:21
月月老師 解答
2019-01-10 10:42
半調子 追問
2019-01-10 11:01
月月老師 解答
2019-01-10 11:03
半調子 追問
2019-01-10 11:04
月月老師 解答
2019-01-10 11:06
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2019-01-10 11:25
月月老師 解答
2019-01-10 12:21
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2019-01-10 13:57
月月老師 解答
2019-01-10 14:03
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2019-01-10 14:04
月月老師 解答
2019-01-10 14:08
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2019-01-10 14:19
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2019-01-10 14:19
月月老師 解答
2019-01-10 14:29
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2019-01-10 14:30
月月老師 解答
2019-01-10 14:35
半調子 追問
2019-01-10 14:38
月月老師 解答
2019-01-10 14:40