
上個(gè)月多計(jì)提了,沖了之后營業(yè)稅金及附加就是負(fù)數(shù)了,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不讓申報(bào),是怎么回事
答: 您好 可以把負(fù)數(shù)并入管理費(fèi)用里面填寫
上個(gè)季度計(jì)提錯(cuò)科目了,沖了之后營業(yè)稅金及附加就是負(fù)數(shù)了,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不讓申報(bào),是怎么回事?
答: 你好 您可以直接沖本年利潤 不沖 稅金及附加 ,這樣就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問營業(yè)稅金及附加科目掛多了,怎么做呀?我做了沖紅后,報(bào)表出現(xiàn)的就會(huì)營業(yè)稅金及附加科目是負(fù)數(shù),報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)不通過。
答: 你好,這種情況下,你需要先核對(duì)一下你的沖紅操作是否正確。如果沖紅操作無誤,那么出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的,因?yàn)闆_紅操作就是將原來的發(fā)票金額變?yōu)樨?fù)數(shù),以抵消原來的金額。但是,如果你的報(bào)表不能接受負(fù)數(shù),那么你可能需要重新調(diào)整你的沖紅操作,或者在報(bào)表中進(jìn)行特殊處理,將這些負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)化為正數(shù)。

