
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76 應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51 應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
請問老師,本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉?進項 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉?明年年初又怎么轉回?
答: 期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結轉的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
答: 你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結轉到轉出未交增值稅嗎?


?小燕子 追問
2019-05-15 14:52
?小燕子 追問
2019-05-15 14:53
?小燕子 追問
2019-05-15 14:55
郭老師 解答
2019-05-15 15:09
郭老師 解答
2019-05-15 15:09
?小燕子 追問
2019-05-15 15:29
郭老師 解答
2019-05-15 15:30
?小燕子 追問
2019-05-15 15:37
郭老師 解答
2019-05-15 15:38
?小燕子 追問
2019-05-15 15:43
郭老師 解答
2019-05-15 16:01
?小燕子 追問
2019-05-15 16:01
郭老師 解答
2019-05-15 16:03
?小燕子 追問
2019-05-15 16:03
郭老師 解答
2019-05-15 16:07
?小燕子 追問
2019-05-15 16:12
郭老師 解答
2019-05-15 16:19