銷售公司車輛,請問怎么填報當(dāng)月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

老師,其他應(yīng)收款已經(jīng)做了資產(chǎn)減值損失賬務(wù)處理,還有必要做資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬務(wù)處理嗎?這2者有何區(qū)別?
答: 你好,只要至做一個處理就可以的
老師,有個其他應(yīng)付款 (-431.65),確認(rèn)收不回來了,需要做壞賬處理。您看下分錄對嗎?其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù):借:其他應(yīng)收款 431.65 貸:其他應(yīng)付款 431.65存在收回風(fēng)險,計提壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失 431.65 貸:壞賬準(zhǔn)備 431.65當(dāng)期期末結(jié)束:借:本年利潤:431.65 貸:資產(chǎn)減值損失 431.65款項無法收回:核銷應(yīng)收賬款借:壞賬準(zhǔn)備 431.65 貸:其他應(yīng)收款 431.65
答: 您好,你是先轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收,然后計提減值,最后沖銷了,這個是沒錯的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應(yīng)收款 ,做資產(chǎn)減值損失怎么編制分錄
答: 這個不存在減值的說法,收不回直接計入營業(yè)外支出

