
稅控服務(wù)費(fèi)280元,抵減申報(bào)表都填哪幾個(gè)增值稅申報(bào)表
答: 你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
申報(bào)表上是寫了混征增值稅的 那租賃合同是寫了部分機(jī)械包含了司機(jī)的工資 有些機(jī)械是不包含的 可是我開的票司機(jī)的工資是歸到了租賃服務(wù)費(fèi)里了 那還要不要分開申報(bào)了
答: 您好,不需要分別申報(bào),應(yīng)該填寫在勞務(wù)服務(wù)里面稅率16%。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:本月稅控服務(wù)費(fèi)抵減增值稅在申報(bào)表中哪在哪呢?謝謝
答: 增值稅申報(bào)表附表四:第一欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”,第2列“本期發(fā)生額”填入發(fā)票金額,第4列“實(shí)際抵減稅額”填入抵減額(如應(yīng)繳增值稅少于抵減額,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵)。


學(xué)徒 追問
2019-05-14 09:31
暖暖老師 解答
2019-05-14 11:40