老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過,會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫(kù)存商品 70,000 答

稅務(wù)局給獎(jiǎng)勵(lì)的錢,年底還計(jì)提所得稅嗎?
答: 你好,如果沒有特別說明是需要計(jì)入利潤(rùn)總額,計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的
老師好,1.公司補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提,2.稅務(wù)局罰款的所得稅要不要計(jì)提謝謝
答: 您好,補(bǔ)交的所得稅需要計(jì)提,罰款的部分直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí):如利潤(rùn)總額是4792.04,應(yīng)繳交1198.01;減免了718.81,實(shí)繳所得稅為479.2,那計(jì)提所得稅分錄是計(jì)提1198.01?還是直接計(jì)提718.81呢?
答: 您好!計(jì)提1198.01 不交的部分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

