
企業(yè)出口銷項(xiàng)紅字在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)填列在免稅欄位還是與當(dāng)月出口銷售正數(shù)合計(jì)填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統(tǒng)自動(dòng)抓取在免稅欄位,但是減免稅明細(xì)表無法填列負(fù)數(shù)金額
答: 與當(dāng)月出口銷售正數(shù)合計(jì)填列在免抵退稅欄位
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報(bào)時(shí),主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當(dāng)月沒有進(jìn)行出口退稅申報(bào),附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
答: 你好,填寫第7欄,第8欄的免稅銷售額是小微企業(yè) 還有個(gè)體工商戶個(gè)人填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售額,是不是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅項(xiàng)目出口免稅欄?
答: 你好,填寫在增值稅表一第16行

