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老師,請問上個月勾選抵扣了進項發票,但在申報增值稅時,沒有在進項申報表中填寫可抵扣的進項稅額,現在已經申報繳款了,那是不是那個認證了的進項稅就浪費了?
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進項發票都已經認證的,但是申報增值稅的時候進項稅沒有帶出來,導致報表上進項稅額是0,現在可以更正2月份增值稅申報表嗎
房地產企業前期沒有銷售收入,但發生前期進項稅額,已經認證,申報增值稅時是否要將認證的進項稅額填寫在“待抵扣進項稅額”欄?還是填寫在本期進項稅額欄


邱 追問
2019-05-10 14:16
答疑郭老師 解答
2019-05-10 14:20
邱 追問
2019-05-10 14:25
答疑郭老師 解答
2019-05-10 14:39