申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

我公司銷售額有40%貨物,有58%服務,進項稅大部分是貨物的,加計抵減稅款怎么計算,不用把進項稅分開吧?
答: 不能分開,按服務部分進項計算,貨物不能加計。
咨詢老師,公司有銷售貨物也有現代服務業,加計抵減的進項額*10%,進項稅額指的是當月全部的進項稅額,還是現代服務業部分取得的進項稅額呢?
答: 按照相關法律規定,進項稅額指的是全部的進項稅額,包括銷售貨物和現代服務業部分取得的進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賣門的公司。銷售貨物和安裝服務分別核算安裝服務也采用一般計稅方法,銷項稅額按銷售貨物13%和安裝服務9%,分別計算,進項稅額合并抵扣。合并抵扣怎么說?
答: 你好 對 是這樣處理的? 就是 進項 不用一一對應抵扣 ,是以企業為單位進項抵扣的?

