
增值稅影響損益嗎?為什么賬上漏記了去年的增值稅,要做以前損益調(diào)整未分配利潤(rùn)分錄呢,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅不是不計(jì)入成本收入啥的
答: 增值稅原則是價(jià)外稅,不影響損益。 之所以這樣調(diào)整,是由于你當(dāng)時(shí)的稅價(jià)稅分離的時(shí)候涉及到了成本收入。
老師,上年漏做的收入做在本年,借:應(yīng)付賬款 貸: 本年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 ;結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整分錄:借:本年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配— 未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
答: 你好,可以的,咩問(wèn)題的,學(xué)員
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn) 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎?一、會(huì)計(jì)分錄(一)收入1、補(bǔ)上年未記賬收入借:應(yīng)收賬款 11700 貨:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10000(二)成本1、補(bǔ)上年未入賬成本借:以前年度損益調(diào)整 8000 貨:庫(kù)存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 8000貸:以前年度損益調(diào)整 8000
答: 你好!可以的,所得稅不補(bǔ)繳嗎?


葉葉葉lll 追問(wèn)
2019-05-07 16:54
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-05-07 16:55