請問 老師 我補記了上年的收入 補交了增值稅和所得稅 請問這樣做分錄對嗎? 一、會計分錄 (一)收入 1、補上年未記賬收入 借:應收賬款 11700 貨:以前年度損益調整 10000 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 1700 2、結轉時 借:以前年度損益調整 10000 貸:利潤分配--未分配利潤 10000 (二)成本 1、補上年未入賬成本 借:以前年度損益調整 8000 貨:庫存商品 8000 2、結轉時 借:利潤分配--未分配利潤 8000 貸:以前年度損益調整 8000
會計
于2016-10-09 09:03 發布 ??2981次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-09 09:06
(三)繳納稅金及滯納金
借:應交稅金-已交稅金 1700
借:營業外支出--滯納金 234.52
貨:銀行存款 1934.52
二、月末結賬后,編制報表時,要調整資產負債表中相關項目的年初數。即:
1、未分配利潤欄:年初數 2000元
2、應交稅費欄:年初數 1700元
3、應收賬款欄:年初數 11700元
4、存貨(庫存商品)欄:年初數-8000元
沒有發完 還有下面的 所得稅也補了 分錄和增值稅一樣的嗎?
相關問題討論

你好,補交企業所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50

這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05

你好這個不能直接對現金和銀行,這個是需要調對應年初數,
2021-06-10 10:03:50

你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15

你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
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曉海老師 解答
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