老師,本月旅客進(jìn)項(xiàng)稅額少填了一毛,導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1,這個(gè)要怎么辦?一定要去稅務(wù)局去改報(bào)表嗎?能不能自己將這部分進(jìn)項(xiàng)放到下個(gè)月抵扣,因?yàn)椴簧婕斑M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證?如果放到下個(gè)月,作為一般納稅人,本月已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里,這個(gè)賬務(wù)該怎么調(diào)整?
暗香·青淺
于2019-05-07 15:12 發(fā)布 ??724次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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