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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-07 14:28

你還,不用進項稅額轉出的啊,現在銷售按照13%稅率計算銷項稅額就好

徐阿富老師 解答

2019-05-07 14:28

之前進貨說明企業運氣了

追問

2019-05-07 14:42

不作成招待費嗎,視同銷售?進價做成售價嗎?

追問

2019-05-07 14:46

我想做成招待費

徐阿富老師 解答

2019-05-07 14:56

哦,自己用要進項稅額轉出的,我剛才在出租車上,要視同銷售的

徐阿富老師 解答

2019-05-07 14:57

借管理費用――業務招待費 貸應交稅費(進項稅額轉出)貸庫存商品

追問

2019-05-07 15:00

若果降稅之后進過貨的可以開13%,若清單開在降稅前或者降稅后沒進過的貨得開16%了,對吧?

徐阿富老師 解答

2019-05-07 15:06

你好,是的沒錯的,是這樣的

追問

2019-05-07 15:43

想問老師,我想做些職工聚餐的費用,月工資總額2萬多,做職工福利2000多可以嗎?

徐阿富老師 解答

2019-05-07 16:06

你好,可以做聚餐的2000可以的

追問

2019-05-07 16:21

像買米買面買菜又沒有收條,自己打張清單行吧?那還需要員工簽字嗎?2000多會不會高了,說的過去嗎?

徐阿富老師 解答

2019-05-07 16:24

你好,收條總要的啊,總體全年福利費開支不要超過14%

追問

2019-05-07 16:35

老師,報表申報沒變吧,三個月一報?

徐阿富老師 解答

2019-05-07 17:36

你好,財務報表按季報沒有變

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相關問題討論
一般能分清按實際稅率轉出,如果分不清就按按13%轉出吧。別人也無法分辨的。
2019-05-07 15:14:57
你還,不用進項稅額轉出的啊,現在銷售按照13%稅率計算銷項稅額就好
2019-05-07 14:28:01
現在還沒有正式出文,還是按16%開票
2019-03-06 09:41:26
你好,可以的,16%的進項票到4月份降稅率的話還可以按16%稅額認證抵扣
2019-03-27 15:36:09
你好。不需要沖紅的。如果是4.1前的業務仍然按照原稅率開具。對其他稅是沒有影響的
2019-03-21 07:10:16
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