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笑笑
于2019-05-07 14:11 發布 ??669次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-07 15:38
借:應交稅金-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
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我們備案的非居民的,和臺灣簽訂的技術服務協議,代扣代繳的增值稅,在這個月可以抵扣,我分錄怎么做呢
答: 借:應交稅金-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
請問我們備案的非居民的,和臺灣簽訂的技術服務協議,代扣代繳的增值稅,在這個月可以抵扣,我分錄怎么做呢?增值稅是由我們公司承擔
答: 你好,借進項貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問我們備案的非居民的,和臺灣簽訂的技術服務協議,代扣代繳的增值稅,在這個月可以抵扣,我分錄怎么做呢
答: 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
技術服務,往國外匯款,代扣6%增值稅,要如何抵扣
討論
進口技術服務代扣代繳增值稅和所得稅的依據是啥
向國外公司支付的技術服務費代扣代繳了增值稅,技術服務周期有5年,期間發生的有國外人員差旅費,也要代扣代繳增值稅么?沒有沒相關文件可以參照。
,實際中支付境外的技術服務費,代扣代繳增值稅,這塊稅收要公司自承擔了,可以計入費用嗎?稅前可抵扣吧
您好,請問代扣代繳認證服務費增值稅抵扣,分錄是怎么樣?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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