
你好!是這樣的,上月客人開過來一張發票,稅率錯了,我已認證做賬,然后我發現不對,馬上開紅字信息單,讓對方開正確的過來,這月我做賬了,正確的是先紅沖,然后更正,我發現進項不對了請指教
答: 您好 上月的稅率不錯 這個月開的正常的 進項稅額肯定有差異
你好!是這樣的,上月客人開過來一張發票,稅率錯了,我已認證做賬,然后我發現不對,馬上開紅字信息單,讓對方開正確的過來,這月我做賬了,正確的是先紅沖,然后更正,我發現進項不對了 請指教
答: 你收到紅字發票的時候要做進項稅額轉出啊,這部分是不能抵扣的,然后收到正確的再認證抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票未認證,記了賬,應交稅費--未認證進項稅,認證發票時,發票有誤認證不了,該作何做賬
答: 你好,如果發票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
老師,那要是2018年01月01日開票的,但是一直沒有拿回來,之前18年的時候做了待認證進項稅,現在收到發票了怎么做賬?那如果是普票的話,沒有收到票的情況下是不是就不可以做賬先呢?
老師好,員工給的發票是富裕的專票,不用走付款流程,但是認證進項稅時會系統推送,像這樣的發票應該怎么做賬,進項稅用不用認證
比如說上月的發票已經全部做賬,其中進項稅有的認證了,還有一部分未認證。進項稅的數據要怎么區分,是自己記錄一下已經認證的發票,還是怎么做好一些。

