
比如說上月的發(fā)票已經(jīng)全部做賬,其中進(jìn)項稅有的認(rèn)證了,還有一部分未認(rèn)證。進(jìn)項稅的數(shù)據(jù)要怎么區(qū)分,是自己記錄一下已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,還是怎么做好一些。
答: 您好!已經(jīng)認(rèn)證的,計入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),沒有認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
老師,那要是2018年01月01日開票的,但是一直沒有拿回來,之前18年的時候做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做賬?那如果是普票的話,沒有收到票的情況下是不是就不可以做賬先呢?
答: 有發(fā)票才做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這個表示是你有發(fā)票沒有認(rèn)證而已,沒有發(fā)票先按你們實際發(fā)生的金額先做后面到發(fā)票再調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月發(fā)票沒收到(寄回來的路上),做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,2月發(fā)票收到疫情原因沒上班未做賬,我可以把發(fā)票放到4月做賬認(rèn)證嗎?
答: 您好 可以把發(fā)票放到4月做賬認(rèn)證
老師,我這個月進(jìn)項票有一部分沒有認(rèn)證,但都做賬了,那報表的進(jìn)項稅與賬上的不一致,應(yīng)怎么調(diào)整?
老師,上個月留底進(jìn)項稅還很多,本月進(jìn)項票可以不勾選認(rèn)證嗎,如果不認(rèn)證本月進(jìn)項票怎么做賬,還是進(jìn)項不用做賬
9月銷方給我們開的進(jìn)項票開錯了,我們已經(jīng)認(rèn)證做賬了,這個月給對方開了紅字信息表,他又重新開了籃字發(fā)票給我們郵寄過來了,我們怎么做賬
進(jìn)項票我們公司已經(jīng)認(rèn)證,對方卻作廢了發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎樣處理?怎樣做賬?


宋生老師 解答
2017-02-13 17:16
宋生老師 解答
2017-02-15 11:27