老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

之前會計按加含稅價做的暫估入庫,月末結轉成本的時候是按不含稅價做的結轉,我等收到發票的時候怎么處理?庫存賬上留有余額其實就是之前結轉剩余的稅額
答: 把上月暫估入庫的在月初沖回,然后這個月按照發票來處理就行了
商品暫估入庫要寫入庫單嗎?本月銷售商品月未結轉成本就按暫估價結轉,是嗎(外帳)
答: 你好,需要的 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果本月我公司暫估入庫商品一批,單件是88元,一共1000件,并且當月銷售了200件。月末是安88元結轉的成本。 次月拿到票后實際單件是100元,請問這個該怎么出來了?
答: 先紅沖上月的暫估的,把單價88元的紅沖掉,再按單價100元的入賬,然后補轉200件差額12元的成本


陳小麗 追問
2015-08-23 15:13
陳小麗 追問
2015-08-23 15:14
陳小麗 追問
2015-08-23 15:28
陳小麗 追問
2015-08-23 15:30
鄒老師 解答
2015-08-23 13:02
鄒老師 解答
2015-08-23 14:58
鄒老師 解答
2015-08-23 15:23
鄒老師 解答
2015-08-23 15:30